【招标信用】剑河县革东中学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 贵州 黔东南苗族侗族自治州 | 采购单位 | 剑河县革东中学 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 剪刀的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、 *采购人名称: 剑河县革东中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文体用品商行
三、 *采购项目编号: 2921351000000598701
四、 *合同编号: 30720901
五、 *验收单位: 剑河县革东中学
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 万添花
二、 *履约供应商名称: 剑河县博士文体用品商行
三、 *采购项目编号: 2921351000000598701
四、 *合同编号: 30720901
五、 *验收单位: 剑河县革东中学
六、 *验收日期: 2025年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6023S 剪刀 | 50 | 250.0 | 得力/deli\6023S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 万用手册 | 4 | 100.0 | 晨光/M&G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 150.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 130 | 1300.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 1502 垃圾桶 | 18 | 810.0 | 茶花\1502 | 验收通过 | |
| 7 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 16 | 96.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-607(3m) | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-607 多功能插座 | 1 | 35.0 | 公牛/BULL\GN-607 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 11 | 优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 | 3 | 37.5 | 优智风\88051 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ZPMV8001 马克笔 | 15 | 360.0 | 晨光/M&G\ZPMV8001 | 验收通过 | |
| 13 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 395.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 14 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 395.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 15 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 395.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 16 | 爱普生 004 墨盒 | 10 | 790.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 17 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 2 | 390.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 18 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 3 | 555.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2425 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 档案夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5505 文件袋 | 4 | 40.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5626ES 档案盒 | 20 | 280.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 450.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 12 | 240.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 k35 中性笔 | 24 | 720.0 | 晨光/M&G\k35 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 7102 胶水 | 5 | 150.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 59.4 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 2 | 39.6 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 万添花
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