【招标信用】贵阳市花溪区中医院关于文件栏的网上超市采购项目合同履约验收公告
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基本信息
| 地区 | 贵州 贵阳市 | 采购单位 | 贵阳市花溪区中医院 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 文件栏的网上超市采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、 *采购人名称: 贵阳市花溪区中医院
二、 *履约供应商名称: 贵阳云岩中北文教纸张有限责任公司
三、 *采购项目编号: 2571351000000289991
四、 *合同编号: 30408114
五、 *验收单位: 贵阳市花溪区中医院
六、 *验收日期: 2024年4月20日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 后勤科
二、 *履约供应商名称: 贵阳云岩中北文教纸张有限责任公司
三、 *采购项目编号: 2571351000000289991
四、 *合同编号: 30408114
五、 *验收单位: 贵阳市花溪区中医院
六、 *验收日期: 2024年4月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 远生 US-2041 文件栏 | 4 | 60.0 | 远生/USign\US-2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒(蓝)(只) | 50 | 290.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609-1.8米 GN-609-1.8米 新国标多功能插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控 | 20 | 960.0 | 公牛/BULL\GN-609-1.8米 | 验收通过 | |
| 4 | 天威 Q2612A 适用惠普HP1010 1012 1015 1018 1022 佳能2900 3000打印机硒鼓 12A/FX9碳粉上门服务 | 20 | 300.0 | 天威/PRINT-RITE\Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-212 3位总控全长1.8米新国标插座/插线板 | 10 | 230.0 | 公牛/BULL\GN-212 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 12 | 259.2 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 12 | 259.2 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 12 | 259.2 | 晨光/M&G\K-35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADBN6416 90*60cm挂式 白板 | 1 | 65.0 | 晨光/M&G\ADBN6416 | 验收通过 | |
| 10 | 乐途 PM-120 记号笔/粗笔 | 500 | 400.0 | 乐途\PM-120 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 2号碱性电池 2粒装普通干电池 | 5 | 75.0 | 南孚/NANFU\2号碱性电池 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 23A 普通干电池 | 38 | 133.0 | 南孚/NANFU\23A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6817 白板笔 | 100 | 104.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASS91307 剪刀 | 12 | 36.0 | 晨光/M&G\ASS91307 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 6906 中性笔 | 24 | 312.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0015 订书钉 | 50 | 50.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 LR03AAA 普通干电池 | 20 | 1260.0 | 南孚/NANFU\LR03AAA | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 LR6AA 普通干电池 | 30 | 1890.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 21 | 得力 30404 棉纸双面胶带 | 48 | 36.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 APYRBH58 档案盒 | 20 | 320.0 | 晨光/M&G\APYRBH58 | 验收通过 | |
| 23 | 得力/ 33149 超市封箱胶带 48mmx60y (单位:筒) | 4 | 120.0 | 得力/deli\No.30247 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 后勤科
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